(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
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계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
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소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
1408 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 자체 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 | 5,100,000 | 사회복지 |
1407 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 보조 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 | 5,100,000 | 사회복지 |
1406 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성인력개발센터 운영 | 자체 | 260,000,000 | 0 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 | 0 | 0 | 258,939,300 | 1,060,700 | 사회복지 |
1405 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성인력개발센터 운영 | 보조 | 260,000,000 | 0 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 | 0 | 0 | 258,939,300 | 1,060,700 | 사회복지 |
1404 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업기반정비(시군수리시설개보수)(전환) | 자체 | 1,387,045,320 | 0 | 1,387,045,320 | 800,000,000 | 587,045,320 | 0 | 0 | 474,526,970 | 912,518,350 | 농림해양수산 |
1403 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업기반정비(시군수리시설개보수)(전환) | 보조 | 1,387,045,320 | 0 | 1,387,045,320 | 800,000,000 | 587,045,320 | 0 | 0 | 474,526,970 | 912,518,350 | 농림해양수산 |
1402 | 일반회계 | 정보통신과 | 국가정보통신망 회선료 | 자체 | 50,176,000 | 0 | 50,176,000 | 50,176,000 | 0 | 0 | 0 | 25,088,000 | 25,088,000 | 일반공공행정 |
1401 | 일반회계 | 정보통신과 | 국가정보통신망 회선료 | 보조 | 50,176,000 | 0 | 50,176,000 | 50,176,000 | 0 | 0 | 0 | 25,088,000 | 25,088,000 | 일반공공행정 |
1400 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자활센터 운영 지원 | 자체 | 409,846,000 | 286,892,000 | 122,954,000 | 409,846,000 | 0 | 0 | 0 | 340,700,000 | 69,146,000 | 사회복지 |
1399 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자활센터 운영 지원 | 보조 | 409,846,000 | 286,892,000 | 122,954,000 | 409,846,000 | 0 | 0 | 0 | 340,700,000 | 69,146,000 | 사회복지 |
1398 | 일반회계 | 홍보실 | 시정소식지 제작 | 자체 | 180,480,000 | 0 | 180,480,000 | 180,480,000 | 0 | 0 | 0 | 90,231,000 | 90,249,000 | 일반공공행정 |
1397 | 일반회계 | 홍보실 | 시정소식지 제작 | 보조 | 180,480,000 | 0 | 180,480,000 | 180,480,000 | 0 | 0 | 0 | 90,231,000 | 90,249,000 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20