(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260508 | 4월 관내출장 여비지급(공동주택팀) | 30,000 | *** | 00000111 | |
| 2210 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260508 | 4월 관내출장 여비지급(공동주택팀) | 50,000 | *** | 00000111 | |
| 2209 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260508 | 4월 관내출장 여비지급(공동주택팀) | 100,000 | *** | 00000111 | |
| 2208 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260508 | 4월 관내출장 여비지급(공동주택팀) | 110,000 | *** | 00000111 | |
| 2207 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260508 | 관외출장여비 지급(26.3.31.) | 37,500 | *** | 00000110 | |
| 2206 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260508 | 4월 관내출장 여비지급(안전건축팀) | 160,000 | *** | 00000109 | |
| 2205 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260508 | 4월 관내출장 여비지급(안전건축팀) | 210,000 | *** | 00000109 | |
| 2204 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260508 | 4월 관내출장 여비지급(안전건축팀) | 140,000 | *** | 00000109 | |
| 2203 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260508 | 4월 관내출장 여비지급(안전건축팀) | 190,000 | *** | 00000109 | |
| 2202 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260507 | 2026년 4월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 64,735 | *** | 00006905 | |
| 2201 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260507 | 2026년 4월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 132,232 | *** | 00006905 | |
| 2200 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260507 | 2026년 4월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 17,763 | *** | 00006905 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23