(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251107 | 중대재해예방팀 10월 관외출장여비 지급 | 68,000 | *** | 00000612 | |
| 399 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251107 | 중대재해예방팀 10월 관외출장여비 지급 | 34,000 | *** | 00000612 | |
| 398 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251107 | 중대재해예방팀 10월 관외출장여비 지급 | 68,000 | *** | 00000612 | |
| 397 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251107 | 중대재해예방팀 10월 관외출장여비 지급 | 85,400 | *** | 00000612 | |
| 396 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251107 | 부서운영을 위한 물품 구입 | 1,800,000 | *** | 00000613 | |
| 395 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251107 | 부서운영을 위한 토너 구입 | 1,750,000 | *** | 00000614 | |
| 394 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251107 | 안전기획팀 10월 관내출장여비 지급 | 40,000 | *** | 00000615 | |
| 393 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251107 | 안전기획팀 10월 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 00000615 | |
| 392 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251107 | 안전기획팀 10월 관내출장여비 지급 | 50,000 | *** | 00000615 | |
| 391 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251107 | 안전기획팀 10월 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 00000615 | |
| 390 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251107 | 민방위팀 10월 관내 출장여비 지급 | 70,000 | *** | 00000616 | |
| 389 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251107 | 민방위팀 10월 관내 출장여비 지급 | 20,000 | *** | 00000616 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20